1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。
2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。
3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。
4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。
5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。
6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。
7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。
8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。
9、完成部门领导交办的其他工作。
1.专业技能要求:
(1)了解内部控制知识及审计流程,了解企业内部控制理论、运作模式及操作实践,并有一定的审计、内控操作能力;
(2)具有一定的风险控制、成本管理的能力,可以发现公司运营及内部控制中发现的问题,具备一定的分析、解决实施能力;
(3)较强的组织、沟通、协调能力,对内外部控制有较强的平衡能力;
(5)良好的团队协作精神,认真、严谨、公正、稳重,工作责任心强,能承受一定的工作压力,并适应外勤出差;
(6)能够培养人才。
2.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计3年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历3年以上。
3.能力素养:会计、审计、财务管理等相关专业本科以上学历,初级及以上职称,中级证书及注册会计师资格优先。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。